|
Faktúra |
25032003
|
BOZP a PO 3/20
|
33,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
10.03.2020 |
30.03.2020 |
|
Faktúra |
5206894600
|
elektina
|
334,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
11.02.2020 |
27.02.2020 |
|
Faktúra |
20073
|
revízia komínov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Milan Baláž MB -KOM |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
25.03.2020 |
30.03.2020 |
|
Faktúra |
8256320404
|
telekom 3/2020
|
112,73 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Slovak Telekom a.s |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.04.2020 |
16.04.2020 |
|
Faktúra |
25042004
|
BOZP a PO 4/2020
|
33,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Agentúra Betes Hrachovo |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.04.2020 |
16.04.2020 |
|
Faktúra |
20200363
|
monitorovanie objektu 3/2020
|
55,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.04.2020 |
16.04.2020 |
|
Faktúra |
8697241909
|
plyn 4/2020
|
1 043,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
SPP a.s. Bratislava |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.04.2020 |
16.04.2020 |
|
Faktúra |
202010064
|
kancelárske potreby
|
124,92 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
VYTNES , RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.04.2020 |
16.04.2020 |
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina 4/2020
|
334,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.04.2020 |
16.04.2020 |
|
Faktúra |
1020040411
|
zodpovedná osoba 4/2020
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Osobný údaj,Košice |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.04.2020 |
16.04.2020 |
|
Faktúra |
120030538
|
stravné lístky 4/2020
|
1 890,49 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
08.04.2020 |
16.04.2020 |
|
Faktúra |
190202796
|
HN pomôcky II. stupeň
|
332,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
TSV papier, Tibor Varga, Lučenec |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
18.03.2020 |
30.03.2020 |
|
Faktúra |
20200209
|
monitorovanie objektu 2/2020
|
55,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
PATROL Q GUARD, s.r.o Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
10.03.2020 |
30.03.2020 |
|
Faktúra |
190202793
|
HN pomôcky I.stupeň
|
83,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
TSV papier, Tibor Varga, Lučenec |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
18.03.2020 |
30.03.2020 |
|
Faktúra |
2020028
|
servis PC 1.,2./2020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
DATACOMP RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
18.03.2020 |
30.03.2020 |
|
Faktúra |
4
|
dovoz stravy HN 2/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
ZŠ, ul.Clementisa RS |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
16.03.2020 |
30.03.2020 |
|
Faktúra |
229005
|
znečisťov. ovzdušia
|
47,82 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Mesto Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
16.03.2020 |
30.03.2020 |
|
Faktúra |
1620307519
|
komunálny odpad 2020
|
978,12 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Mesto Rimavská Sobota |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
13.03.2020 |
30.03.2020 |
|
Faktúra |
1372020
|
doska na lavicu
|
30,99 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Učebné pomôcky, Banská Bystrica |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
13.03.2020 |
30.03.2020 |
|
Faktúra |
5206894600
|
elektrina 3/2020
|
334,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
SSE Žilina |
Mgr. Erik Fela |
Marcela Katreniaková |
hospodárka |
10.03.2020 |
30.03.2020 |